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5.収支計算書
平成13年度収支計算書
(平成13年4月1日〜平成14年3月31日)
(総括)
支出の部
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(単位:円)
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科目
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予算額
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決算額
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差異
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摘要
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大項目
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中科目
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| 1.事業費 |
138,611,737
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133,177,562
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5,434,175
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研修会費 |
2,550,000
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1,974,844
|
575,156
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広報費 |
2,700,000
|
2,600,105
|
99,895
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県連情報発行費 |
315,000
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303,450
|
11,550
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会員増強費 |
700,000
|
480,690
|
219,310
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組織強化費 |
2,200,000
|
2,319,471
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△119,471
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保険事業費 |
387,000
|
5,400
|
381,600
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指導連絡費 |
35,000
|
0
|
35,000
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補助金支出 |
74,009,467
|
72,207,400
|
1,802,067
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内訳 |
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単位会事業費補助 |
46,403,900
|
46,403,900
|
0
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(全法連補助) |
(29,703,900)
|
(29,703,900)
|
(0)
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(県連補助) |
(16,700,000)
|
(16,700,000)
|
(0)
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単位会青女部会育成補助 |
5,600,000
|
5,600,000
|
0
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単位会人件費補助 |
15,600,000
|
15,600,000
|
0
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|
単位会地域社会貢献補助費 |
5,805,567
|
4,003,500
|
1,802,067
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|
小規模単位会補助 |
600,000
|
600,000
|
0
|
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青年・女性部会活動費 |
8,432,270
|
6,426,509
|
2,005,761
|
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|
全法連会費 |
42,283,000
|
42,283,000
|
0
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調査研究費 |
1,200,000
|
1,236,945
|
△36,945
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負担金支出 |
700,000
|
623,200
|
76,800
|
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|
渉外費 |
150,000
|
48,662
|
101,338
|
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|
慶弔費 |
400,000
|
230,000
|
170,000
|
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表彰費 |
1,850,000
|
1,915,050
|
△65,050
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保険事務費 |
550,000
|
434,879
|
115,121
|
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|
雑費 |
150,000
|
87,957
|
62,043
|
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| 2.会議費 |
5,350,000
|
5,059,147
|
290,853
|
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|
総会費 |
2,300,000
|
2,190,908
|
109,092
|
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|
理事会費 |
600,000
|
511,116
|
88,884
|
3回・含連絡協議会 |
|
委員会費 |
2,000,000
|
1,825,823
|
174,177
|
12回 |
|
事務局長会議費 |
450,000
|
531,300
|
△81,300
|
5回 |
| 3.管理費 |
31,675,000
|
30,446,175
|
1,228,825
|
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給料手当 |
22,250,000
|
21,477,464
|
772,536
|
職員4名分 |
|
福利厚生費 |
3,240,000
|
2,719,423
|
520,577
|
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|
旅費交通費 |
1,200,000
|
1,283,660
|
△83,660
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|
通信運搬費 |
900,000
|
860,831
|
39,169
|
|
|
什器賃借料 |
2,050,000
|
2,266,763
|
△216,763
|
各種事務機リース料等 |
|
消耗品費 |
300,000
|
284,981
|
15,019
|
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|
印刷製本費 |
150,000
|
147,000
|
3,000
|
|
|
事務所賃借料 |
450,000
|
440,979
|
9,021
|
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|
事務所管理費 |
620,000
|
602,870
|
17,130
|
|
|
保険料 |
5,000
|
4,485
|
515
|
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|
租税公課 |
10,000
|
0
|
10,000
|
|
|
新聞図書費 |
350,000
|
293,560
|
56,440
|
|
|
燃料費 |
50,000
|
25,908
|
24,092
|
|
|
雑費 |
100,000
|
38,251
|
61,749
|
|
| 4.推進費支出 |
2,998,600
|
3,098,917
|
△100,317
|
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|
福利厚生制度推進連絡協議会費 |
2,068,600
|
2,185,583
|
△116,983
|
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|
(県連分) |
(319,600)
|
(459,901)
|
(△140,301)
|
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|
(単位会分) |
(1,749,000)
|
(1,725,682)
|
(23,318)
|
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|
福利制度表彰関係費 |
930,000
|
913,334
|
16,666
|
|
| 5.特定預金支出 |
1,152,000
|
2,954,067
|
△1,802,067
|
|
|
退職給与引当預金支出 |
11,520,000
|
1,152,000
|
0
|
|
|
社会貢献引当預金支出 |
0
|
1,802,067
|
△1,802,067
|
|
| 6.法人税等引当金繰入 |
99,600
|
142,800
|
△43,200
|
|
|
法人税等引当金繰入 |
99,600
|
142,800
|
△43,200
|
|
| 7.繰入金支出 |
48,864
|
190,363
|
△141,499
|
|
| 8.予備費 |
5,000,000
|
0
|
5,000,000
|
|
|
予備費 |
5,000,000
|
0
|
5,000,000
|
|
| 当期支出合計(C) |
184,935,801
|
175,069,031
|
9,866,770
|
|
| 当期収入差額(A)-(C) |
△14,524,510
|
3,192,286
|
△17,716,796
|
|
| 次期繰越収支差額(B)-(C) |
7,243,405
|
24,960,201
|
△17,716,796
|
|
| 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。 |
※按分比率
一般会計 94% (昨年度 94%)
収益特別会計 6% (昨年度 6%)
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科目
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当期末残高
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現金・預金
|
25,681,566円
|
|
合計
|
25,681,566円
|
|
預り金
|
578,565円
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|
法人税等引当金
|
142,800円
|
|
合計
|
721,365円
|
|
次期繰越収支差額
|
24,960,201円
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