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5.収支計算書

平成13年度収支計算書
(平成13年4月1日〜平成14年3月31日)

(総括)

支出の部

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(単位:円)
科目
予算額
決算額
差異
摘要
大項目
中科目
1.事業費
138,611,737
133,177,562
5,434,175
 
研修会費
2,550,000
1,974,844
575,156
 
広報費
2,700,000
2,600,105
99,895
 
県連情報発行費
315,000
303,450
11,550
 
会員増強費
700,000
480,690
219,310
 
組織強化費
2,200,000
2,319,471
△119,471
 
保険事業費
387,000
5,400
381,600
 
指導連絡費
35,000
0
35,000
 
補助金支出
74,009,467
72,207,400
1,802,067
 
内訳
 
 
 
 
単位会事業費補助
46,403,900
46,403,900
0
 
(全法連補助)
(29,703,900)
(29,703,900)
(0)
 
(県連補助)
(16,700,000)
(16,700,000)
(0)
 
単位会青女部会育成補助
5,600,000
5,600,000
0
 
単位会人件費補助
15,600,000
15,600,000
0
 
単位会地域社会貢献補助費
5,805,567
4,003,500
1,802,067
 
小規模単位会補助
600,000
600,000
0
 
青年・女性部会活動費
8,432,270
6,426,509
2,005,761
 
全法連会費
42,283,000
42,283,000
0
 
調査研究費
1,200,000
1,236,945
△36,945
 
負担金支出
700,000
623,200
76,800
 
渉外費
150,000
48,662
101,338
 
慶弔費
400,000
230,000
170,000
 
表彰費
1,850,000
1,915,050
△65,050
 
保険事務費
550,000
434,879
115,121
 
雑費
150,000
87,957
62,043
 
2.会議費
5,350,000
5,059,147
290,853
 
総会費
2,300,000
2,190,908
109,092
 
理事会費
600,000
511,116
88,884
3回・含連絡協議会
委員会費
2,000,000
1,825,823
174,177
12回
事務局長会議費
450,000
531,300
△81,300
5回
3.管理費
31,675,000
30,446,175
1,228,825
 
給料手当
22,250,000
21,477,464
772,536
職員4名分
福利厚生費
3,240,000
2,719,423
520,577
 
旅費交通費
1,200,000
1,283,660
△83,660
 
通信運搬費
900,000
860,831
39,169
 
什器賃借料
2,050,000
2,266,763
△216,763
各種事務機リース料等
消耗品費
300,000
284,981
15,019
 
印刷製本費
150,000
147,000
3,000
 
事務所賃借料
450,000
440,979
9,021
 
事務所管理費
620,000
602,870
17,130
 
保険料
5,000
4,485
515
 
租税公課
10,000
0
10,000
 
新聞図書費
350,000
293,560
56,440
 
燃料費
50,000
25,908
24,092
 
雑費
100,000
38,251
61,749
 
4.推進費支出
2,998,600 
3,098,917
△100,317
  
福利厚生制度推進連絡協議会費
2,068,600
2,185,583
△116,983
 
(県連分)
(319,600)
(459,901)
(△140,301)
  
(単位会分)
(1,749,000)
(1,725,682)
(23,318)
 
福利制度表彰関係費
930,000
913,334
16,666
 
5.特定預金支出
1,152,000
2,954,067
△1,802,067
 
退職給与引当預金支出
11,520,000
1,152,000
0
 
社会貢献引当預金支出
0
1,802,067
△1,802,067
 
6.法人税等引当金繰入
99,600
142,800
△43,200
 
法人税等引当金繰入
99,600
142,800
△43,200
 
7.繰入金支出
48,864
190,363
△141,499
 
8.予備費
5,000,000
0
5,000,000
 
予備費
5,000,000
0
5,000,000
 
当期支出合計(C)
184,935,801
175,069,031
9,866,770
 
当期収入差額(A)-(C)
△14,524,510
3,192,286
△17,716,796
 
次期繰越収支差額(B)-(C)
7,243,405
24,960,201
△17,716,796
 

次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。 ※按分比率

一般会計 94% (昨年度 94%)

収益特別会計 6% (昨年度 6%)

科目 
当期末残高
現金・預金
25,681,566円
合計 
25,681,566円
預り金
578,565円
法人税等引当金
142,800円
合計
721,365円
次期繰越収支差額
24,960,201円

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