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5.収支計算書

平成13年度収支計算書
(平成13年4月1日〜平成14年3月31日)

一 般 会 計

支出の部

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(単位:円)
科目
予算額
決算額
差異
摘要
大項目
中科目
1.事業費
137,006,801
132,195,686
4,811,115
 
研修会費
2,550,000
1,974,844
575,156
 
広報費
2,538,000
2,444,099
93,901
 
県連情報発行費
315,000
303,450
11,550
 
会員増強費
700,000
480,690
219,310
 
組織強化費
2,200,000
2,319,471
△119,471
 
指導連絡費
35,000
0
35,000
 
補助金支出
74,009,467
72,207,400
1,802,067
 
内訳
 
 
 
 
単位会事業費補助
46,403,900
46,403,900
0
 
(全法連補助)
(29,703,900)
(29,703,900)
(0)
 
(県連補助)
(16,700,000)
(16,700,000)
(0)
 
単位会青女部会育成補助
5,600,000
5,600,000
0
 
単位会人件費補助
15,600,000
15,600,000
0
 
単位会社会貢献補助費
5,805,567
4,003,500
1,802,067
 
小規模単位会補助
600,000
600,000
0
 
青年・女性部会活動費
7,926,334
6,040,918
1,885,416
 
全法連会費
42,283,000
42,283,000
0
 
調査研究費
1,200,000
1,236,945
△36,945
 
負担金支出
700,000
623,200
76,800
 
渉外費
150,000
48,662
101,338
 
慶弔費
400,000
230,000
170,000
 
表彰費
18,500,000
1,915,050
△65,050
 
雑費
150,000
87,957
62043
 
2.会議費
5,029,000
4,755,599
273,401
 
総会費
2,162,000
2,059,454
102,546
 
理事会費
564,000
480,449
83,551
3回・含連絡協議会
委員会費
1,880,000
1,716,274
163,726
12回
事務局長会議費
423,000
499,422
△76,422
5回
3.管理費
29,774,500
28,619,404
1,155,096
 
給料手当
20,915,000
20,188,816
726,184
職員4名分
福利厚生費
3,045,600
2,556,258
489,342
 
旅費交通費
1,128,000
1,206,640
△78,640
 
通信運搬費
846,000
809,181
36,819
 
什器賃借料
1,927,000
2,130,757
△203,757
各種事務機リース料等
消耗品費
282,000
267,882
14,118
 
印刷製本費
141,000
138,180
2,820
 
事務所賃借料
423,000
414,520
8,480
 
事務所管理費
582,800
566,698
16,102
 
保険料
4,700
4,216
484
 
租税公課
9,400
0
9,400
 
新聞図書費
329,000
275,946
53,045
 
燃料費
47,000
24,354
22,646
 
雑費
94,000
35,956
58,044
 
4.特定預金支出
1,152,000
2,954,067
△1,802,067
  
退職給与引当預金支出
11,520,000
1,152,000
0
 
社会貢献引当預金支出
0
1,802,067
△1,802,067
 
5.予備費
5,000,000
0
5,000,000
 
予備費
5,000,000
0
5,000,000
 
当期支出合計(C)
177,962,301
168,524,756
9,437,545
 
当期収入差額(A)-(C)
△14,524,510
3,192,286
△17,716,796
 
次期繰越収支差額(B)-(C)
7,243,405
24,960,201
△17,716,796
 

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